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你好,我想问一下关于购买金税盘税款抵扣的分录,在抵扣时贷方应该冲减管理费用还是计入营业外收入 06月01日 16:48:25  粉嘟嘟的小米虫 提问

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税博士回答:

亲爱的学员,您好:
借:管理费用  820
贷:库存现金  820
没有销项,也可以抵扣,形成留抵
抵扣时
借:应交税费-应交增值税(进项税额)  820
贷:管理费用      820(或用借方红数)
答案仅供参考,感谢提问。

06月04日 13:25:47 (0) (0) 评论/追问 (0) 举报

添加答案 添加答案,您将获得 +1积分奖励(每天一次) 积分能做什么? 06月20日 18:48:30

相关问题

你好,我想问一下关于购买金税盘税款抵扣的分录,在抵扣时贷方应该冲减管理费用还是计入营业外收入

购买税控盘的分录怎么做呢,我5月已抵扣,抵扣的账务已做,(借:应交税费-增值税(减免税款)820,贷:营业外收入 这样做对吗?6月做购买的账务,借:管理费用820贷:库存现金820. 这样处理对吗?

各位税博士:
    您们好!
    我想咨询一下关于我司收到政府项目专项资金的补助80万(仅限于单一项目单一设备采购,合同签署专款专用,违规使用资金需要退回给政府),根据相关条款,我把此项目资金放在了递延收益中,进行固定资产采购后,进行折旧时,进行冲减递延收入和转入营业外收入。我想咨询,我这样处理,今年的汇算清缴如何调整?同时汇算清缴的本年调增,下年调减,各指什么意思?谢谢

各位老师:
    您们好!
  我想咨询一下关于递延收入纳税调整的具体项内容是什么?另外我政府的项目补贴-固定资产采购用,我收到款做了:借:银行存款,贷:递延收入。请问我购买了固定第资产设备,现在该如何进行做会计分录?最后关于关于递延所得税是怎么一回事呢?谢谢,请给予解答。

我们是建安的企业,承包一项工程,用一般计税方法,本月收到工程结算收入,开出增值税专用发票,税金是11万元,购买设备用于该工程,收到增值税专用发票,税金是17万元,请问开出的发票11万元是否可以全额抵扣,另外剩6万元下期还可继续抵扣,谢谢!

老师你好,如公司分包工程,分包方收到总包方代扣代缴营业税凭证合计税款10万,分录借:主营业务税金及附加-10万 贷:应交税费—代扣代缴-10万。那营改增后这个税款不退还,在老项目简易征收增值税中抵减,那分录是否要更改呢,我觉得做主营业务税金及附加这科目不大合适

税博士,你好,我想问一下如果公司签订的三方协议合同金额为25000,其中合同里写明中间方收取10%的佣金,但是我们公司开票要给中间方开票中间方付款,并且款项是扣除佣金后的也就是22500,开票金额也是22500,那这要怎么做会计分录呀,主营业务收入应该是多少呀,佣金应该做什么科目里呀。

各位前辈好,我想请教下关于取得增值税进项发票之后,进行抵扣相关的会计分录的问题:
建筑施工企业取得劳务分包专票20万(简易计税3%),请问下面这个会计分录是否正确?
取得分包发票:
借:工程施工-合同成本-分包合同成本
贷:应付账款 194174.76
    应交税费-应交增值税-进项税额 5825.24
新人一枚,上网搜了很多信息都找不到完整的抵扣分录,麻烦各位前辈指点下,谢谢

您好!各位老师,我想咨询一下关于我司收到政府无偿资助的款项共80万左右,主要用于研发设备的采购。我想咨询一笔款项资金应该放到哪个会计科目比较合适呢?我个人认为放在营业外收入,是否可以?如果入账营业外收入不行的话,请给予赐教。谢谢

你好,我想问下,建安企业增值税专用发票抵扣后,可以冲减成本吗?

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