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生产企业2018年2月申报1月的出口退税,如果 有免抵额,免得额在几月份申报附加税? 02月11日 23:42:30  乐贝316254 提问

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添加答案 添加答案,您将获得 +1积分奖励(每天一次) 积分能做什么? 08月17日 12:20:28

相关问题

我公司是今年3月30号领取营业执照的,目前尚未发生销售业务,登录国税后台没见有申报入口,请问我们现在是属于第一季度需要申报吗?如何申报?

老师您好,公司是2015年4月成立,现在做2015年的所得税年报,在企业基础信息表中的资产总额是填写2015年12月底的资产总额吗?不是的话该怎么填写? 

公司是外贸出口企业,从国内购买零配件然后自己组装出口的LED行业,只有外销没有内销,公司是8月才成为一般纳税人的,发票是10月开始购买的,所以有很多进项票,10月开出发票一张,国内的,问:现在有很多进项票,这个月要认证,该如何确定需要认证多少?

老师您好:我去应聘一家公司内账按照收付实现制的会计准则实行,如果企业是制造类生产型企业实行这个制度,做账能出资产负债表,利润表吗?乐上财税有讲收付实现制的课程吗?

所得税年报申报时提示:CTAIS2.0发生异常

印花税从管理费用记录到税金及附加科目后,需要计提吗?如果需要,分录应该怎么做呢?缴纳的时候又应该怎么做分录呢?还有我们公司每个月都要申报缴纳一次印花税。那前一个月需要计提先吗?

如果当月缴纳的增值税低于900元,其当月的城建税、教育附加费及地方教育附加是否免交,到年终汇算时是否要合并补交?

增值税申报时,上期留抵税额转到本年累计数进行挂账,公司财务不知情,在本月数重复填报了一笔留抵税额,造成重复抵扣,不能正常缴税,请问如何补充缴税?

请问,如果公司17年3月支付2000元年费。
当时已经把2000元全部计入费用(抵减了部分所得税),但当时没有发票。
后收到对方5月开专票4000元,金额3773.58元,税额226.42元。
因为对方补开去年的发票2000元,加上今年3月的2000元,变成4000元。
请问,要怎么处理收到的4000元发票呀?要对3月分录进行更正?专票的进项税额226.42元,是否抵销项税?

我刚开了一家企业店铺的淘宝店是小规模纳税人,申报税是怎么做的呢,我们没有开发票出去,同时进货也没用发票,在会计处理上和税务申报上要怎么操作?

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